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トップページ > 市政情報 > 財政 > 予算 > 平成25年度予算概要

ページ番号:4863

掲載開始日:2013年4月5日更新日:2013年4月5日

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平成25年度予算概要

市では、新たな基本構想に掲げたまちの将来像「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」の実現に向け、新たな基本計画に基づくまちづくりに取り組む初年度として、4つの視点により抽出した重点プロジェクト事業をはじめ、基本計画の着実な推進を図るとともに、継続的な市民生活支援にも対処する平成25年度予算を編成いたしました。予算書・市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)及び市内の各図書館でご覧いただけます。

平成25年度予算は、平成25年第1回調布市議会定例会(平成25年3月27日)での議決により確定しました。

平成25年度予算編成における基本姿勢

  1. 新たな基本計画・行革プラン、財政フレームの策定と併行した複数年次を見据えた予算編成への取組
  2. 厳しい財政状況の中にあっても、市政の第一の責務としての市民の安全・安心の確保と市民生活支援への取組
  3. 大幅な財源不足に対処するため、「選択と集中」の視点から、既存事業の優先度や内容、規模、効果を厳しく精査するとともに、あらゆる角度からの財源確保への取組

(注)平成25年度予算の詳細をご覧になりたい方は、当コンテンツ最下段の「平成25年度 市政経営の概要(予算参考資料)」をご覧ください。

平成25年度 会計別予算額

会計別予算額
会計 25年度 対前年度増減額 増減率
一般会計 771億1,000万円 9億8,000万円 1.3%
特別会計(AからE合計) 412億7,092万円 3億8,915万円 1.0%
A 国民健康保険事業 213億800万円 2億8,478万円 1.4%
B 用地 1億7,861万円 -7億5,474万円 -80.9%
C 下水道事業 35億3,929万円 -1,489万円 -0.4%
D 介護保険事業 118億7,912万円 7億3,994万円 6.6%
E 後期高齢者医療 43億6,590万円 1億3,406万円 3.2%
一般会計・特別会計合計 1183億8,092万円 13億6,915万円 1.2%

一般会計歳入・歳出予算の状況

一般会計歳入予算の状況(万円未満四捨五入)
  区分 25年度 24年度 増減額 構成比 増減率
  歳入 77,110 76,130 980 100.0 1.3
5 市税 42,311 42,229 82 54.9 0.2
10 地方譲与税 359 365 -6 0.5 -1.7
15 利子割交付金 250 254 -4 0.3 -1.6
16 配当割交付金 127 124 3 0.2 2.4
17 株式等譲与所得割交付金 27 25 2 0.0 8.0
18 地方消費税交付金 2,260 2,288 -28 2.9 -1.2
20 ゴルフ場利用税交付金 8 8 -0,3 0.0 -3.8
30 自動車取得税交付金 220 227 -7 0.3 -3.1
33 地方特例交付金 150 174 -24 0.2 -13.8
35 地方交付金 30 30 0 0.0 0.0
40 交通安全対策特別交付金 30 36 -6 0.0 -16.7
45 分担金及び負担金 1,692 1,517 175 2.0 11.5
50 使用料及び手数料 2,306 2,530 -225 3.0 -8.9
55 国庫支出金 11,719 10,136 1,583 15.2 15.6
60 都支出金 9,368 9,391 -23 12.2 -0.2
65 財産収入 186 422 -236 0.2 -55.9
70 寄附金 0,002

0,002

0 0.0 0.0
75 繰入金 1,946 2,255 -309 2.5 -13.7
80 繰越金 500 500 0

0.7

0.0
85 諸収入 601 632 -31 0.8 -4.9
90 市債 3,021 2,988 33 3.9 1.1
一般会計歳出予算の状況(万円未満四捨五入)
  区分 25年度 24年度 増減額 構成比 増減率
  歳出 77,110 76,130 980 100.0 1.3
5 議会費 506 518 -12 0.8 -2.3
10 総務費 8,573 8,494 78 11.1 0.9
15 民生費 36,750 35,226 1,524 47.7 4.3
20 衛生費 5,140 6,662 -1,522 6.7 -22.8
25 労働費 67 70 -3 0.1 -4.4
30 農業費 80 85 -5 0.1 -6.2
35 商工費 340 424 -83 0.4 -19.7
40 土木費 9,685 9,101 584 12.6 6.4
45 消防費 2,791 2,742 50 3.6 1.8
50 教育費 8,701 7,618 1,083 11.3 14.2
60 公債費 4,377 4,521 -145 5.7 -3.2
65 諸支出金 0,2 569 -569 0.0 著減
90 予備費 100 100 0 0.1 0.0

過去10か年の一般会計当初予算の推移

一般会計当初予算の推移
区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
予算額 707億2,000万円 670億8,000万円 694億5,000万円 724億1,000万円 741億4,000万円 739億3,000万円 766億3,000万円 771億5,000万円 761億3,000万円 771億1,000万円
増減率 8.9% -5.1% 3.5% 4.3% 2.4% -0.3% 3.7% 0.7% -1.3% 1.3%

(注)平成16年度の予算額には、市債の一括借換え(55億円)の特殊要因が含まれています。これを除く対前年度増減率は0.4%となります。

一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容

平成25年度における一般会計予算総額771億1000万円を人口223,163人(平成25年1月1日現在)で割ると市民1人当たりの予算額は345,532円になります。

各支出目的別の市民1人当たりの予算額は次の通りです(予備費などは除きます)。

  • 議会費 2,267円
    市議会の活動、運営にかかる経費です。
  • 総務費 3万8,414円
    全般的事務、徴税、住民基本台帳、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費です。
  • 民生費 16万4,678万円
    障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費です。
  • 衛生費 2万3,032万円
    各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費です。
  • 労働費 298円
    障害者雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費です。
  • 農業費 359円
    農業委員会運営、農業振興にかかる経費です。
  • 商工費 1,525円
    市内商工業及び地域資源を活用した観光振興にかかる経費です。
  • 土木費 4万3,398円
    道路整備、中心市街地の街づくり、京王線連続立体交差事業、公園整備、住宅対策にかかる経費です。
  • 消防費 1万2,509円
    都への委託消防、消防団運営、防災対策などにかかる経費です。
  • 教育費 3万8,991円
    義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費です。
  • 公債費 1万9,612円
    世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費です。

平成25年度予算書及び市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)と各図書館でご覧になれます。また、市民相談課(市役所2階)において有償頒布(平成25年度予算書と市政経営の概要のセットで2100円)も行っておりますのでご活用ください。

平成25年度市政経営の概要「施策と予算」

平成25年度市政経営の概要をご覧になりたい方は添付ファイル(PDFファイル)をダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部財政課 

電話番号:042-481-7304・7376

ファクス番号:042-485-0741