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ページ番号:4863
掲載開始日:2013年4月5日更新日:2013年4月5日
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平成25年度予算概要
市では、新たな基本構想に掲げたまちの将来像「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」の実現に向け、新たな基本計画に基づくまちづくりに取り組む初年度として、4つの視点により抽出した重点プロジェクト事業をはじめ、基本計画の着実な推進を図るとともに、継続的な市民生活支援にも対処する平成25年度予算を編成いたしました。予算書・市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)及び市内の各図書館でご覧いただけます。
平成25年度予算は、平成25年第1回調布市議会定例会(平成25年3月27日)での議決により確定しました。
平成25年度予算編成における基本姿勢
- 新たな基本計画・行革プラン、財政フレームの策定と併行した複数年次を見据えた予算編成への取組
- 厳しい財政状況の中にあっても、市政の第一の責務としての市民の安全・安心の確保と市民生活支援への取組
- 大幅な財源不足に対処するため、「選択と集中」の視点から、既存事業の優先度や内容、規模、効果を厳しく精査するとともに、あらゆる角度からの財源確保への取組
(注)平成25年度予算の詳細をご覧になりたい方は、当コンテンツ最下段の「平成25年度 市政経営の概要(予算参考資料)」をご覧ください。
平成25年度 会計別予算額
会計 | 25年度 | 対前年度増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 771億1,000万円 | 9億8,000万円 | 1.3% |
特別会計(AからE合計) | 412億7,092万円 | 3億8,915万円 | 1.0% |
A 国民健康保険事業 | 213億800万円 | 2億8,478万円 | 1.4% |
B 用地 | 1億7,861万円 | -7億5,474万円 | -80.9% |
C 下水道事業 | 35億3,929万円 | -1,489万円 | -0.4% |
D 介護保険事業 | 118億7,912万円 | 7億3,994万円 | 6.6% |
E 後期高齢者医療 | 43億6,590万円 | 1億3,406万円 | 3.2% |
一般会計・特別会計合計 | 1183億8,092万円 | 13億6,915万円 | 1.2% |
一般会計歳入・歳出予算の状況
区分 | 25年度 | 24年度 | 増減額 | 構成比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歳入 | 77,110 | 76,130 | 980 | 100.0 | 1.3 | |
5 | 市税 | 42,311 | 42,229 | 82 | 54.9 | 0.2 |
10 | 地方譲与税 | 359 | 365 | -6 | 0.5 | -1.7 |
15 | 利子割交付金 | 250 | 254 | -4 | 0.3 | -1.6 |
16 | 配当割交付金 | 127 | 124 | 3 | 0.2 | 2.4 |
17 | 株式等譲与所得割交付金 | 27 | 25 | 2 | 0.0 | 8.0 |
18 | 地方消費税交付金 | 2,260 | 2,288 | -28 | 2.9 | -1.2 |
20 | ゴルフ場利用税交付金 | 8 | 8 | -0,3 | 0.0 | -3.8 |
30 | 自動車取得税交付金 | 220 | 227 | -7 | 0.3 | -3.1 |
33 | 地方特例交付金 | 150 | 174 | -24 | 0.2 | -13.8 |
35 | 地方交付金 | 30 | 30 | 0 | 0.0 | 0.0 |
40 | 交通安全対策特別交付金 | 30 | 36 | -6 | 0.0 | -16.7 |
45 | 分担金及び負担金 | 1,692 | 1,517 | 175 | 2.0 | 11.5 |
50 | 使用料及び手数料 | 2,306 | 2,530 | -225 | 3.0 | -8.9 |
55 | 国庫支出金 | 11,719 | 10,136 | 1,583 | 15.2 | 15.6 |
60 | 都支出金 | 9,368 | 9,391 | -23 | 12.2 | -0.2 |
65 | 財産収入 | 186 | 422 | -236 | 0.2 | -55.9 |
70 | 寄附金 | 0,002 |
0,002 |
0 | 0.0 | 0.0 |
75 | 繰入金 | 1,946 | 2,255 | -309 | 2.5 | -13.7 |
80 | 繰越金 | 500 | 500 | 0 |
0.7 |
0.0 |
85 | 諸収入 | 601 | 632 | -31 | 0.8 | -4.9 |
90 | 市債 | 3,021 | 2,988 | 33 | 3.9 | 1.1 |
区分 | 25年度 | 24年度 | 増減額 | 構成比 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
歳出 | 77,110 | 76,130 | 980 | 100.0 | 1.3 | |
5 | 議会費 | 506 | 518 | -12 | 0.8 | -2.3 |
10 | 総務費 | 8,573 | 8,494 | 78 | 11.1 | 0.9 |
15 | 民生費 | 36,750 | 35,226 | 1,524 | 47.7 | 4.3 |
20 | 衛生費 | 5,140 | 6,662 | -1,522 | 6.7 | -22.8 |
25 | 労働費 | 67 | 70 | -3 | 0.1 | -4.4 |
30 | 農業費 | 80 | 85 | -5 | 0.1 | -6.2 |
35 | 商工費 | 340 | 424 | -83 | 0.4 | -19.7 |
40 | 土木費 | 9,685 | 9,101 | 584 | 12.6 | 6.4 |
45 | 消防費 | 2,791 | 2,742 | 50 | 3.6 | 1.8 |
50 | 教育費 | 8,701 | 7,618 | 1,083 | 11.3 | 14.2 |
60 | 公債費 | 4,377 | 4,521 | -145 | 5.7 | -3.2 |
65 | 諸支出金 | 0,2 | 569 | -569 | 0.0 | 著減 |
90 | 予備費 | 100 | 100 | 0 | 0.1 | 0.0 |
過去10か年の一般会計当初予算の推移
区分 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 707億2,000万円 | 670億8,000万円 | 694億5,000万円 | 724億1,000万円 | 741億4,000万円 | 739億3,000万円 | 766億3,000万円 | 771億5,000万円 | 761億3,000万円 | 771億1,000万円 |
増減率 | 8.9% | -5.1% | 3.5% | 4.3% | 2.4% | -0.3% | 3.7% | 0.7% | -1.3% | 1.3% |
(注)平成16年度の予算額には、市債の一括借換え(55億円)の特殊要因が含まれています。これを除く対前年度増減率は0.4%となります。
一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容
平成25年度における一般会計予算総額771億1000万円を人口223,163人(平成25年1月1日現在)で割ると市民1人当たりの予算額は345,532円になります。
各支出目的別の市民1人当たりの予算額は次の通りです(予備費などは除きます)。
- 議会費 2,267円
市議会の活動、運営にかかる経費です。 - 総務費 3万8,414円
全般的事務、徴税、住民基本台帳、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費です。 - 民生費 16万4,678万円
障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費です。 - 衛生費 2万3,032万円
各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費です。 - 労働費 298円
障害者雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費です。 - 農業費 359円
農業委員会運営、農業振興にかかる経費です。 - 商工費 1,525円
市内商工業及び地域資源を活用した観光振興にかかる経費です。 - 土木費 4万3,398円
道路整備、中心市街地の街づくり、京王線連続立体交差事業、公園整備、住宅対策にかかる経費です。 - 消防費 1万2,509円
都への委託消防、消防団運営、防災対策などにかかる経費です。 - 教育費 3万8,991円
義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費です。 - 公債費 1万9,612円
世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費です。
平成25年度予算書及び市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)と各図書館でご覧になれます。また、市民相談課(市役所2階)において有償頒布(平成25年度予算書と市政経営の概要のセットで2100円)も行っておりますのでご活用ください。
平成25年度市政経営の概要「施策と予算」
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