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トップページ > 市政情報 > 財政 > 予算 > 令和6年度予算概要

ページ番号:11292

掲載開始日:2024年3月25日更新日:2024年3月25日

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令和6年度予算概要

令和6年度は、前期基本計画の2年目として、計画事業を着実に推進するとともに、引き続き、市民の安全・安心の確保と市民生活支援に継続的に取り組むための予算を編成しています。

予算書・市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)と市内の各図書館でもご覧いただけます。

令和6年度予算は、令和6年第1回調布市議会定例会での議決(令和6年3月25日)により確定しました。

令和6年度予算編成における基本姿勢

  1. 基本計画及び財政フレームを基本とした計画事業の着実な推進
  2. 市民の安全・安心の確保と市民生活支援への継続的な取組と重要課題への対応
  3. 今後の大きな財政需要を見据え、財政の健全性を維持するため、歳入確保と経費縮減の取組

令和6年度会計別予算額

会計別予算額
会計 6年度 対前年度増減額 増減率
一般会計 1065億円 67億3000万円 6.7%
特別会計(AからDまでの合計) 463億6064万円 3億6491万円 0.8%
A国民健康保険事業 224億4497万円 8901万円 0.4%
B用地 3億2492万円 -7億1354万円 -68.7%
C介護保険事業 172億2497万円 6億4084万円 3.9%
D後期高齢者医療 63億6578万円 3億4859万円 5.8%
公営企業会計 76億1951万円 7億3293万円 10.6%
下水道事業 76億1951万円 7億3293万円 10.6%
合計 1604億8015万円 78億2784万円 5.1%

(注)金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります
(注)下水道事業の予算規模は収益的支出と資本的支出の合計です

一般会計歳入・歳出予算の状況

一般会計歳入予算額(単位 百万円、%)
  区分 6年度 5年度 増減額 構成比 増減率
  歳入合計 106,500 99,770 6,730 100.0 6.7
5 市税 48,824 47,723 1,101 45.8 2.3
10 地方譲与税 367 367 1 0.3 0.1
15 利子割交付金 80 70 10 0.1 14.3
16 配当割交付金 500 400 100 0.5 25.0
17 株式等譲渡所得割交付金 520 390 130 0.5 33.3
18 法人事業税交付金 850 700 150 0.8 21.4
19 地方消費税交付金 5,800 5,600 200 5.4 3.6
20 ゴルフ場利用税交付金 7 7 0 0.0 0.0
31 環境性能割交付金 77 77 0 0.1 0.0
33 地方特例交付金 1,369 249 1,120 1.3 449.8
35 地方交付税 50 50 0 0.0 0.0
40 交通安全対策特別交付金 24 24 0 0.0 0.0
45 分担金及び負担金 1,777 1,875 -98 1.7 -5.2
50 使用料及び手数料 2,550 2,449 102 2.4 4.1
55 国庫支出金 19,669 16,919 2,750 18.5 16.3
60 都支出金 16,073 14,454 1,619 15.1 11.2
65 財産収入 172 139 33 0.2 23.9
70 寄附金 25 25 0 0.0 0.0
75 繰入金 3,185 3,459 -274 3.0 -7.9
80 繰越金 500 500 0 0.5 0.0
85 諸収入 562 552 10 0.5 1.8
90 市債 3,518 3,742 -224 3.3 -6.0
一般会計歳出予算額(単位 百万円、%)
  区分 6年度 5年度 増減額 構成比 増減率
  歳出合計 106,500 99,770 6,730 100.0 6.7
5 議会費 513 515 -3 0.5 -0.5
10 総務費 12,605 11,404 1,201 11.8 10.5
15 民生費 55,791 51,929 3,862 52.4 7.4
20 衛生費 7,094 7,440 -346 6.7 -4.6
25 労働費 50 55 -5 0.0 -9.5
30 農業費 127 144 -17 0.1 -11.9
35 商工費 537 450 88 0.5 19.5
40 土木費 10,607 9,984 622 10.0 6.2
45 消防費 2,699 2,725 -27 2.5 -1.0
50 教育費 12,416 11,192 1,224 11.7 10.9
60 公債費 3,961 3,832 130 3.7 3.4
65 諸支出金 0.163 0.163 0 0.0 0.0
90 予備費 100 100 0 0.1 0.0

(注)歳入・歳出予算とも金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

過去10か年の一般会計当初予算の推移

一般会計当初予算の推移
区分 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
予算額 849億
7000
万円
853億
6000
万円
886億
5000
万円
925億
4000
万円
918億
1000
万円
929億
9000
万円
901億
2000
万円
952億
7000
万円
997億
7000
万円
1065億円
増減率 5.2% 0.5% 3.9% 4.4% -0.8% 1.3% -3.1% 5.7% 4.7% 6.7%

一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容

令和6年度における一般会計予算総額1065億円を人口23万8774人(令和6年1月1日現在)で割ると市民1人当たりの予算額は44万6028円になります。各支出目的別の市民1人当たりの予算額は以下の通りです(予備費などは除きます)。

  • 議会費 2147円
    市議会の活動、運営にかかる経費
  • 総務費 5万2792円
    全般的事務、納税、住民基本台帳、選挙、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費
  • 民生費 23万3657円
    障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費
  • 衛生費 2万9710円
    各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費
  • 労働費 209円
    雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費
  • 農業費 531円
    農業委員会運営、農業振興にかかる経費
  • 商工費 2250円
    市内商工業と地域資源を活用した観光振興にかかる経費
  • 土木費 4万4421円
    道路整備、公園整備にかかる経費
  • 消防費 1万1303円
    都への消防委託、消防団運営、防災対策などにかかる経費
  • 教育費 5万1999円
    義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費
  • 公債費 1万6590円
    世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費

令和6年度市政経営の概要

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令和6年度市政経営の概要(PDF:23,347KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部財政課 

電話番号:042-481-7304・7376

ファクス番号:042-485-0741