検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 市政情報 > 財政 > 予算 > 令和5年度予算概要

ページ番号:4873

掲載開始日:2023年4月5日更新日:2023年4月5日

ここから本文です。

令和5年度予算概要

令和5年度は、新たな総合計画の初年度として、計画に基づくまちづくりの着実な推進を図るとともに、引き続き、市民の安全・安心の確保と市民生活支援に継続的に取り組むための予算を編成しています。

予算書・市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)と市内の各図書館でもご覧いただけます。

令和5年度予算は、令和5年第1回調布市議会定例会での議決(令和5年3月24日)により確定しました。

令和5年度予算編成における基本姿勢

  1. 次期総合計画の策定及び財政フレームの作成と併行した複数年次の視点での予算編成
  2. コロナ禍が長期化する中、市民の安全・安心の確保と市民生活支援への継続的な取組
  3. 財政の健全性を維持しながら様々な財政需要に対応するため、あらゆる角度からの歳入確保と経費縮減の取組

令和5年度 会計別予算額

会計別予算額
会計 5年度 対前年度増減額 増減率
一般会計 997億7000万円 45億円 4.7%
特別会計(AからDまでの合計) 459億9572万円 6億1744万円 1.4%
A国民健康保険事業 223億5596万円 5億1580万円 2.4%
B用地 10億3845万円 -9959万円 -8.8%
C介護保険事業 165億8412万円 -1億2725万円 -0.8%
D後期高齢者医療 60億1719万円 3億2847万円 5.8%
公営企業会計 68億8659万円 5億6403万円 8.9%
下水道事業 68億8659万円 5億6403万円 8.9%
合計 1526億5231万円 56億8147万円 3.9%

(注)金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

一般会計歳入・歳出予算の状況

一般会計歳入予算額(単位 百万円、%)
  区分 5年度 4年度 増減額 構成比 増減率
  歳入 99,770 95,270 4,500 100.0 4.7
5 市税 47,723 46,098 1,625 47.8 3.5
10 地方譲与税 367 384 -18 0.4 -4.6
15 利子割交付金 70 57 13 0.1 22.8
16 配当割交付金 400 330 70 0.4 21.2
17 株式等譲渡所得割交付金 390 360 30 0.4 8.3
18 法人事業税交付金 700 470 230 0.7 48.9
19 地方消費税交付金 5,600 4,800 800 5.6 16.7
20 ゴルフ場利用税交付金 7 7 0 0.0 0.0
31 環境性能割交付金 77 77 0 0.1 0.0
33 地方特例交付金 249 249 0 0.2 0.0
35 地方交付税 50 50 0 0.0 0.0
40 交通安全対策特別交付金 24 24 0 0.0 0.0
45 分担金及び負担金 1,875 1,789 86 1.9 4.8
50 使用料及び手数料 2,449 2,368 81 2.5 3.4
55 国庫支出金 16,919 16,973 -54 17.0 -0.3
60 都支出金 14,454 14,002 452 14.5 3.2
65 財産収入 139 139 0.3 0.1 0.2
70 寄附金 25 5 20 0.0 399.8
75 繰入金 3,459 2,687 772 3.5 28.7
80 繰越金 500 500 0 0.5 0.0
85 諸収入 552 559 -6 0.6 -1.1
90 市債 3,742 3,342 400 3.7 12.0

一般会計歳出予算額(単位 百万円、%)

  区分

5年度

4年度

増減額 構成比 増減率
  歳出 99,770 95,270 4,500 100.0 4.7
5 議会費 515 505 10 0.5 2.0
10 総務費 11,404 10,401 1,003 11.4 9.6
15 民生費 51,929 50,488 1,441 52.1 2.9
20 衛生費 7,440 6,724 716 7.5 10.7
25 労働費 55 55 -0.1 0.1 -0.2
30 農業費 144 116 27 0.1 23.6
35 商工費 450 444 6 0.5 1.3
40 土木費 9,984 9,022 963 10.0 10.7
45 消防費 2,725 2,885 -159 2.7 -5.5
50 教育費 11,192 10,806 386 11.2 3.6
60 公債費 3,832 3,724 108 3.8 2.9
65 諸支出金 0.163 0.163 0 0.0 0.0
90 予備費 100 100 0 0.1 0.0

(注)歳入・歳出予算とも金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

過去10か年の一般会計当初予算の推移

一般会計当初予算の推移
区分 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度
予算額 807億
3634
万円
849億
7000
万円
853億
6000
万円
886億
5000
万円
925億
4000
万円
918億
1000
万円
929億
9000
万円
901億
2000
万円
952億
7000
万円
997億
7000
万円
増減率 4.7% 5.2% 0.5% 3.9% 4.4% -0.8% 1.3% -3.1% 5.7% 4.7%

一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容

令和5年度における一般会計予算総額997億7000万円を人口23万8505人(令和5年1月1日現在)で割ると市民1人当たりの予算額は41万8314円になります。各支出目的別の市民1人当たりの予算額は以下の通りです(予備費などは除きます)。

  • 議会費 2160円
    市議会の活動、運営にかかる経費
  • 総務費 4万7815円
    全般的事務、納税、住民基本台帳、選挙、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費
  • 民生費 21万7727円
    障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費
  • 衛生費 3万1193円
    各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費
  • 労働費 231円
    雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費
  • 農業費 603円
    農業委員会運営、農業振興にかかる経費
  • 商工費 1886円
    市内商工業と地域資源を活用した観光振興にかかる経費
  • 土木費 4万1862円
    道路整備、公園整備にかかる経費
  • 消防費 1万1427円
    都への消防委託、消防団運営、防災対策などにかかる経費
  • 教育費 4万6925円
    義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費
  • 公債費 1万6065円
    世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費

令和5年度市政経営の概要

令和5年度市政経営の概要をご覧になりたい方は添付資料(PDFファイル)をダウンロードしてください。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部財政課 

電話番号:042-481-7304・7376

ファクス番号:042-485-0741