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トップページ > 市政情報 > 財政 > 予算 > 平成30年度予算概要

ページ番号:4868

掲載開始日:2018年4月9日更新日:2018年4月9日

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平成30年度予算概要

平成30年度は、基本構想に掲げたまちの将来像「みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布」の実現に向けた基本計画の最終年次です。市では、基本計画に位置付けた4つの重点プロジェクトを基軸に、各施策の目標達成に向けた取組を推進するとともに、市民の安全・安心の確保と市民生活支援への継続的な取組などに対処する平成30年度予算を編成しました。

予算書・市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)と市内の各図書館でご覧いただけます。

平成30年度予算は、平成30年第1回調布市議会定例会(平成30年3月27日)での議決により確定しました。

平成30年度予算編成における基本姿勢

  1. 基本計画最終年次として、4つの重点プロジェクトを基軸とした各施策の着実な推進と、市民の安全・安心の確保や市民生活支援に継続的に取り組みます。
  2. 次期基本計画期間も見据え、さまざまな財政需要が山積する中、全ての事業において、優先度、内容の厳しい精査と、あらゆる角度からの歳入確保、経費縮減に取り組みます。
  3. 財政の健全性維持に向けた、継続的な財政構造の改善と中長期を見据えた計画的な財政基盤強化に取り組みます。

平成30年度 会計別予算額

会計別予算額
会計 30年度 対前年度増減額 増減率
一般会計 925億4000万円 38億9000万円 4.4%
特別会計(AからEまでの合計) 450億4652万円 -30億4050万円 -6.3%
A国民健康保険事業 212億6138万円 -37億8237万円 -15.1%
B用地 4561万円 1649万円 56.6%
C下水道事業 36億4028万円 2億5239万円 7.4%
D介護保険事業 149億2208万円 1億7848万円 1.2%
E後期高齢者医療 51億7718万円 2億9450万円 6.0%
一般会計・特別会計合計 1375億8652万円 8億4950万円 0.6%

(注)金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

一般会計歳入・歳出予算の状況

一般会計歳入予算額(単位 百万円、%)
  区分 30年度 29年度 増減額 構成比 増減率
  歳入 92,540 88,650 3,890 100.0 4.4
5 市税 45,208 44,475 733 48.8 1.6
10 地方譲与税 345 328 17 0.4 5.3
15 利子割交付金 82 110 -28 0.1 -25.5
16 配当割交付金 346 440 -94 0.4 -21.4
17 株式等譲渡所得割交付金 300 335 -35 0.3 -10.4
18 地方消費税交付金 3,963 4,470 -507 4.3 -11.3
20 ゴルフ場利用税交付金 8 8 0 0.0 0.0
30 自動車取得税交付金 192 143 49 0.2 34.3
33 地方特例交付金 189 143 46 0.2 32.0
35 地方交付税 62 62 0 0.1 0.0
40 交通安全対策特別交付金 27 27 0 0.0 0.0
45 分担金及び負担金 2,403 2,002 401 2.6 20.0
50 使用料及び手数料 2,445 2,400 45 2.6 1.9
55 国庫支出金 14,765 14,250 515 16.0 3.6
60 都支出金 12,355 12,042 314 13.3 2.6
65 財産収入 141 126 16 0.2 12.5
70 寄附金 0.002 0.002 0 0.0 0.0
75 繰入金 2,971 1,824 1,147 3.2 62.9
80 繰越金 500 500 0 0.5 0.0
85 諸収入 707 542 165 0.8 30.5
90 市債 5,530 4,424 1,106 6.0 25.0
一般会計歳出予算額(単位 百万円、%)
  区分 30年度 29年度 増減額 構成比 増減率
  歳出 92,540 88,650 3,890 100.0 4.4
5 議会費 495 501 -6.0 0.5 -1.2
10 総務費 9,317 9,244 73 10.1 0.8
15 民生費 46,004 45,153 851 49.7 1.9
20 衛生費 6,718 5,899 819 7.3 13.9
25 労働費 47 42 4 0.1 10.6
30 農業費 137 141 -4 0.1 -3.0
35 商工費 359 332 27 0.4 8.2
40 土木費 13,135 10,590 2,545 14.2 24.0
45 消防費 2,909 2,932 -23 3.1 -0.8
50 教育費 9,723 10,053 -330 10.5 -3.3
60 公債費 3,595 3,661 -66 3.9 -1.8
65 諸支出金 0.163 0.163 0 0.0 0.0
90 予備費 100 100 0 0.1 0.0

(注)歳入・歳出予算とも金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

過去10か年の一般会計当初予算の推移

一般会計当初予算の推移
区分 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
予算額 739億
3000
万円
766億
3000
万円
771億
5000
万円
761億
3000
万円
771億
1000
万円
807億
3634
万円
849億
7000
万円
853億
6000
万円
886億
5000
万円
925億
4000
万円
増減率 -0.3% 3.7% 0.7% -1.3% 1.3% 4.7% 5.2% 0.5% 3.9% 4.4%

一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容

平成30年度における一般会計予算総額925億4000万円を人口23万2473人(平成30年1月1日現在)で割ると市民1人当たりの予算額は39万8068円になります。各支出目的別の市民1人当たりの予算額は以下の通りです(予備費などは除きます)。

  • 議会費 2130円
    市議会の活動、運営にかかる経費
  • 総務費 4万78円
    全般的事務、徴税、住民基本台帳、選挙、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費
  • 民生費 19万7891円
    障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費
  • 衛生費 2万8899円
    各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費
  • 労働費 201円
    高齢者と障害者雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費
  • 農業費 590円
    農業委員会運営、農業振興にかかる経費
  • 商工費 1546円
    市内商工業と地域資源を活用した観光振興にかかる経費
  • 土木費 5万6500円
    道路整備、中心市街地の街づくり、公園整備、住宅対策にかかる経費
  • 消防費 1万2514円
    都への委託消防、消防団運営、防災対策などにかかる経費
  • 教育費 4万1826円
    義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費
  • 公債費 1万5462円
    世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費

平成30年度市政経営の概要

平成30年度市政経営の概要をご覧になりたい方は添付資料(PDFファイル)をダウンロードしてください。

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調布市行政経営部財政課 

電話番号:042-481-7304・7376

ファクス番号:042-485-0741