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トップページ > 市政情報 > 財政 > 予算 > 令和2年度予算概要

ページ番号:4870

掲載開始日:2020年4月3日更新日:2020年4月3日

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令和2年度予算概要

令和2年度は、後期基本計画(令和元年度から令和4年度)の2年次目となります。市では、基本計画に基づくまちづくりを着実に推進するため、5つの重点プロジェクトを基軸に2つのアクションを実践しながら、各施策の目標達成に向けた取組を推進するとともに、市民の安全・安心の確保と市民生活支援に継続的に取り組むための令和2年度予算を編成しました。

予算書・市政経営の概要(予算参考資料)は、公文書資料室(市役所4階)と市内の各図書館でもご覧いただけます。

令和2年度予算は、令和2年第1回調布市議会定例会(令和2年3月24日)での議決により確定しました。

令和2年度予算編成における基本姿勢

  1. 基本計画及び財政フレームを基本とした計画事業の着実な推進と、市民の安全・安心の確保や市民生活支援への継続した取組
  2. あらゆる角度からの歳入確保や事務事業の見直し・改善による経常経費縮減の取組など、財政の弾力性向上に向けた行財政改革の推進
  3. 財政の健全性を維持するため、複数年次を見据えた財政構造の改善と財政基盤強化への取組

令和2年度 会計別予算額

会計別予算額
会計 令和2年度 対前年度増減額 増減率
一般会計 929億9000万円 11億8000万円 1.3%

特別会計(AからEまでの合計)

442億2558万円 -24億3452万円 -5.2%
A国民健康保険 211億297万円

-1億1915万円

-0.6%
B用地 11億615万円 7211万円 7.0%
C下水道事業 - -34億6694万円 皆減
D介護保険事業

165億9452万円

9億3571万円 6.0%
E後期高齢者医療 54億2195万円 1億4376万円 2.7%
公営企業会計 57億5580万円 57億5580万円 皆増
下水道事業 57億5580万円 57億5580万円 皆増

合計

1429億7138万円 45億128万円 3.3%

(注1)金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

(注2)下水道事業は令和2年度から公営企業会計に移行

一般会計歳入・歳出予算の状況

一般会計歳入予算額(単位 百万円、%)
  区分 2年度 元年度 増減額 構成比 増減率
  歳入 92,990 91,810 1,180 100.0 1.3
5 市税 45,170 46,778 -1,608 48.6 -3.4
10 地方譲与税 377

338

40 0.4 11.7
15 利子割交付金

90

100 -10 0.1 -10.0
16 配当割交付金 366 346 20 0.4 5.8
17 株式等譲渡所得割交付金 300 320 -20 0.3 -6.3
18 法人事業税交付金 302 0 302 0.3 皆増
19 地方消費税交付金 5,230 4,310 920 5.6 21.3
20 ゴルフ場利用税交付金 9 9 0 0.0 0.0
30 自動車取得税交付金 0 108 -108 0.0 皆減
31 環境性能割交付金 127 39 88 0.1 225.6
33 地方特例交付金 249 249 0 0.3 0.0
35 地方交付税 60 60 0 0.1 0.0
40 交通安全対策特別交付金 24 24 0 0.0 0.0
45 分担金及び負担金 1,747 2,443 -696 1.9 -28.5
50 使用料及び手数料 2,466 2,499 32 2.7 -1.3
55 国庫支出金 15,792 14,160 1,632 17.0 11.5
60 都支出金 13,473 12,768 705 14.5 5.5
65 財産収入 102 115 -13 0.1 -11.7
70 寄附金 0.002 0.002 0 0.0 0.0
75 繰入金 2,231 2,437 -206 2.4 -8.4
80 繰越金 500 500 0 0.5 0.0
85 諸収入 568 577 -9 0.6 -1.6
90 市債 3,806 3,630 176 4.1 4.8
一般会計歳出予算額(単位 百万円、%)
  区分

2年度

元年度

増減額 構成比 増減率
  歳出 92,990 91,810 1,180 100.0 1.3
5 議会費 510 511 -0.6 0.5 -0.1
10 総務費 11,112 11,835 -723 11.9 -6.1
15 民生費 48,544 47,005 1,539 52.2 3.3
20 衛生費 5,567 5,534 33 6.0 0.6
25 労働費 47 53 -6 0.0 -11.5
30 農業費 140 116 25 0.2 21.3
35 商工費 429 456 -27 0.5 -5.8
40 土木費 9,535 10,617 -1,083 10.3 -10.2
45 消防費 2,973 2,835 138 3.2 4.9
50 教育費 10,465 9,320 1,145 11.3 12.3
60 公債費 3,568 3,428 140 3.8 4.1
65 諸支出金 0.163 0.163 0 0.0 0.0
90 予備費 100 100 0 0.1 0.0

(注)歳入・歳出予算とも金額は表示単位未満を四捨五入しているため、表記額と合計額が一致しない場合があります

過去10か年の一般会計当初予算の推移

一般会計当初予算の推移
区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度
予算額 771億
5000
万円
761億
3000
万円

771億
1000
万円

807億
3634
万円
849億
7000
万円
853億
6000
万円
886億
5000
万円
925億
4000
万円
918億
1000
万円

929億9000万円

増減率 0.7% -1.3% 1.3% 4.7% 5.2% 0.5% 3.9% 4.4% -0.8% 1.3%

一般会計予算における市民1人当たりの予算額とその内容

令和2年度における一般会計予算総額929億9000万円を人口23万7054人(令和2年1月1日現在)で割ると市民1人当たりの予算額は39万2273円になります。各支出目的別の市民1人当たりの予算額は以下の通りです(予備費などは除きます)。

  • 議会費 2152円
    市議会の活動、運営にかかる経費
  • 総務費 4万6873円
    全般的事務、徴税、住民基本台帳、選挙、市民参加などのほか、防犯対策にかかる経費
  • 民生費 20万4781円
    障害者、高齢者、児童、生活保護など福祉施策にかかる経費
  • 衛生費 2万3483円
    各種検診など市民の健康増進、環境保全、ごみ処理などにかかる経費
  • 労働費 198円
    雇用の促進、勤労者互助会にかかる経費
  • 農業費 592円
    農業委員会運営、農業振興にかかる経費
  • 商工費 1811円
    市内商工業と地域資源を活用した観光振興にかかる経費
  • 土木費 4万221円
    道路整備、公園整備にかかる経費
  • 消防費 1万2542円
    都への委託消防、消防団運営、防災対策などにかかる経費
  • 教育費 4万4146円
    義務教育施設の学習環境改善、図書館、公民館、博物館、スポーツ振興などにかかる経費
  • 公債費 1万5051円
    世代間の負担公平化を図るため、施設建設などで借り入れた市債の償還金にかかる経費

令和2年度市政経営の概要

令和2年度市政経営の概要をご覧になりたい方は添付資料(PDFファイル)をダウンロードしてください。

関連リンク

令和2年度下水道事業会計予算の概要

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このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部財政課 

電話番号:042-481-7304・7376

ファクス番号:042-485-0741